4月26日晚,北交所锂电正极材料“小巨人”安达科技发布2022年年报及2023年一季报。2022年,公司实现营业收入65.58亿元,同比增长315.80%;扣非净利润为8.16亿元,同比增长249.65%。2023年一季度,公司实现营业收入19.40亿元,同比增长40.48%;受主要原材料碳酸锂价格大幅下跌、公司产品价格相应下降影响,扣非净利润为2456.54万元,同比下降93.04%。
安达科技2022年年度权益分派预案为每10股派现1元(含税),共计派现6115.11万元。同时,公司计划斥资4000万元至7000万元进行股份回购,回购价格不超过13元/股。公司最新收盘价为9元/股。
安达科技表示,将加速新增产能建设,加快拓展动力
电池与储能客户,并进一步加强成本管控。
产销量大幅上升
安达科技以科技创新为驱动力实现转型升级,由传统的磷化工生产企业转变为新材料制造企业。目前,公司的产品主要为磷酸铁锂电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁,具备一体化产业链融合优势。
近年来,得益于新能源汽车、储能等下游需求快速增长,安达科技抓住发展机遇、乘势而上。2022年,公司磷酸铁锂(新型磷酸盐系正极材料)出货量为45924.16吨,同比增长62.23%。
安达科技表示,随着技术进步,搭载磷酸铁锂电池的车型续航里程持续上升,与三元电池续航里程差异减小,磷酸铁锂电池的市场出货量迅速增加,公司产品订单亦大幅增加。同时,随着公司5万吨/年磷酸铁锂及其配套建设项目完工投产,公司产能逐步增加,产品稳定性、品质提升,产销量大幅上升。
安达科技持续夯实技术与研发优势。2022年,公司研发费用为1.31亿元,同比增长112.83%。
安达科技依托多年磷化工产品生产经验,在掌握核心技术和自主知识产权的基础上,根据客户需求进行工艺改进和产品研发,满足不同客户的差异化需求。目前,公司的主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、派能科技等企业,其中与比亚迪、中创新航、安驰新能源等客户签订了战略合作协议。
加强成本管控
安达科技紧密围绕公司总体发展战略,结合公司现有科研、市场、资源、成本等优势,积极开发新的客户,在持续提升产品性能的前提下,努力降低产品成本,充分应对行业新的变化。
加强技术研发,提升产品品质。安达科技表示,凭借前驱体、正极材料及电池一体化的产业链融合优势,公司将在磷酸铁-磷酸铁锂-锂电池这一链条上与客户展开更具深度和广度的合作。在材料端进行技术优化,以满足客户提升电池性能和降低成本的需求,实现为客户赋能及与客户的深度绑定,通过不断提升产品品质,与客户的深度绑定获取更多订单。
安达科技研发团队有着丰富的锂电池行业研发、生产和管理经验,加上公司地处黔中腹地,有丰富的水、电、天然气及磷矿资源,主要原材料(磷)和能源成本较同行业有较大的优势。
原材料价格波动对安达科技经营业绩的影响在一季报中已有所体现。安达科技拿出应对举措:实时追踪上游原材料价格波动,积极寻求与上游资源端的长期合作,对于关键原材料进行战略性采购,以合理的价格锁定长期稳定的供应。
安达科技表示,将加大市场开发力度,完善扩充销售团队,并实施有效销售激励政策,积极拓展新客户。除了继续深耕动力电池领域,公司还将积极拓展储能领域客户,以丰富客户储备和结构,提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。
进一步扩大产能
为满足下游客户持续快速增长的订单需求,解决产能瓶颈问题,安达科技持续扩大产能。
2022年,安达科技通过定向发行募集资金3.54亿元,用于磷酸铁锂及配套生产线建设等项目;并将上市募集的资金用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目。
2023年4月26日晚,安达科技公告称,为落实去年11月与相关方签署的《年产20万吨磷酸铁锂项目战略投资合作协议》,公司拟与南宁市人民政府、横州市人民政府签订《20万吨磷酸铁锂项目合作协议》并实施项目建设。本次签订的协议是基于公司长远发展作出的决策,有助于公司进一步扩大产业规模。
上述项目计划总投资40亿元,建设20万吨磷酸铁锂生产线及配套设施。项目分两期建设,一期产能10万吨,投资额21亿元,建设期1年;二期产能10万吨,投资额19亿元,建设期1年(一期投产后1年内启动)。
(责任编辑:子蕊)